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內控審計經理 11-20K元/月

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  • 單位性質: 民營企業
  • 注冊資金:
  • 員工人數:20-99人
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1、負責審計部全面工作的組織和管理,有效推動公司審計監督機制的正常運行;

    2、負責審計工作中與公司其他職能部門及項目公司、專業公司負責人的協調和溝通;

    3、負責組織制訂公司審計工作規章制度和審計操作規程,并組織實施;

    4、負責制定年度審計工作計劃,確定內部審計工作重點,并負責審計項目的實施和推進;

    5、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領導決策提供參考信息;

    6、負責下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續審計,落實審計結果;

    7、負責并參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

    8、負責公司審計方面的咨詢工作,為被審計單位提供管理咨詢服務;

    9、負責組織審計專業知識學習,加強部屬的培養和審計團隊建設。
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